Approfondimento

La Fattura PA è una fattura elettronica ai sensi dell'articolo 21, comma 1, del DPR 633/72 ed è la sola tipologia di fattura accettata dalle Amministrazioni che  sono tenute ad avvalersi del  Sistema di interscambio. 

 La FatturaPA ha le seguenti caratteristiche: 

  • il contenuto è rappresentato, in un file XML (eXtensible Markup Language), secondo il formato della FatturaPA. Questo formato è l' unico accettato dal Sistema di Interscambio.
  • l'autenticità dell' origine e l' integrità del contenuto sono garantite tramite l' apposizione della firma elettronica qualificata di chi emette la fattura,
  • la trasmissione è vincolata alla presenza del codice identificativo univoco dell'ufficio destinatario della fattura riportato nell' Indice delle Pubbliche Amministrazioni.

Firma del file Fattura PA

 Ogni file FatturaPA trasmesso al Sistema di Interscambio deve essere firmato dal soggetto che emette la fattura tramite un certificato di firma qualificata; la firma è necessaria in quanto garantisce:

  • l’integrità delle informazioni contenute nella fattura;
  • l’autenticità dell’emittente;

 Per dotarsi di un certificato di firma qualificata è necessario rivolgersi a uno dei certificatori presenti nell’ elenco dei certificatori autorizzati pubblicato sul sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale.

In relazione a quanto indicato dalla legge di stabilità 2015 in materia di applicazione dell’ Iva nelle operazioni effettuate con Enti Pubblici, è stato previsto che a partire dal 1 gennaio 2015, le forniture eseguite a favore della Pubblica Amministrazione dovranno avvenire con il sistema dello “Split Payment” che consiste nell’addebito dell’Iva in fattura da parte del soggetto passivo che pone in essere l’operazione, ma con versamento dell’imposta a carico dell’acquirente o committente.

In questa pagina

Configurazione parametri

  • Da Menu Utilità (1) > Configurazione Parametri (2) > Selezionare il button PARAMETRI (3)...


  • Dalla form Configurazione Parametri(1) > Selezionare il Tab Generale (2) > Tab Stampe (3) > Controllare il contenuto della sezione Footer Automatico Scissione Pagamenti (4)

 

  • Selezionare il cliente a cui emettere la fattura (1-2)

 

Verificare, andando in modifica dei dati del cliente e selezionando il

  • Tab Dati finanziari (1) che:

  • sia attivo il flag "Abilita Split Payment" (2), 
  • sia valorizzato il campo "Codice Univoco Ufficio" (3)

 

Generazione fattura

Per ulteriori dettagli sulla generazione delle fatture vedi Emissione Fatture

Esempio di stampa fattura P.A.

 

Generazione file formato XML 

  • Da gestione vendite (1) > gestione e invio XML (2) > selezionare il cliente (3), segnalazione presenza altri documenti da elaborare (XML) > inviare (4)
  • Elenco documenti per il cliente selezionato (5), elenco commesse cliente selezionato (6)

 

  • Visualizzazione anteprima XML (1) > Generazione/invio XML (2)